内部控制报告是什么_内部控制报告审核情况

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...股东大会,审议续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案网络投票同日进行。股权登记日为3月7日,当日收市后持有景旺电子股票的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案后面会介绍。

妙可蓝多:公司已加强内部控制,2020年度至今,公司各年度均取得标准无...的警示函,该总经理曾于2020年因非公开占用上市公司大额资金23950万元引咎辞职,为何公司又重新将其聘任为总经理,后续是否会加强相关内部管制?公司回答表示:公司自相关事件发生后已进一步加强内部控制,2020年度至今,公司各年度均取得标准无保留意见的内部控制审计报告。

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四川长虹:聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计...金融界2月13日消息,有投资者在互动平台向四川长虹提问:你好,公司专项审计报告是哪家审计公司出具的呢?公司回答表示:公司聘请天健会计师事务所为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

ST曙光:公司股票被继续实施其他风险警示的进展金融界2月27日消息,ST曙光公告称,公司股票自2024年4月26日起被继续实施其他风险警示。2023年度公司内部控制被大华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告,购买天津美亚资产相关事项解决方案仍未确定,已计提减值5264.26万元。公司2024年2月提起民还有呢?

ST九芝:将根据整改进展与审计机构沟通整改情况,2024年度内控报告在...金融界5月21日消息,有投资者在互动平台向ST九芝提问:公司解决及完善相关内控缺陷,提升内控管理水平,公司什么时候将最近一个年度内控报告提供给审计机构重新审计?谢谢!公司回答表示:公司将积极整改内控缺陷,并计划根据整改进展与整改结果与审计机构沟通关于整改情况的专项等会说。

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ST英飞拓:公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其...金融界6月12日消息,有投资者在互动平台向ST英飞拓提问:你们公司说要在两个月内消除被st的影响,请问现在情况什么样了?公司回答表示:公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响,有关事项的进展情况请留意公司后续相关公告。本文源自金融界AI电报

杉杉股份:2023年度内控审计报告为带强调事项段的无保留意见,未触及...金融界7月23日消息,有投资者在互动平台向杉杉股份提问:贵公司因信息披露违规受到监管部门处罚,请问是否达到投资者集体诉讼标准,往年以及今年的内控报告是否会被出具非标意见,导致明年公司ST。请公司认真履行信息披露义务,稳定预期。公司回答表示:公司2023年度内控审计报告还有呢?

ST英飞拓:积极采取举措消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其...金融界7月8日消息,有投资者在互动平台向ST英飞拓提问:请问贵公司是不是更正会计差错后即可申请摘帽,还是必须等2024年报后才能申请摘帽?公司回答表示:公司积极采取多项举措,力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响。公司严格遵照相关法律法规,及时履行信息还有呢?

ST智知:公司董事会组织采取有效措施消除内部控制缺陷,待取得会计师...金融界5月14日消息,有投资者在互动平台向ST智知提问:请问贵公司用什么方法摘掉ST呢?公司回答表示:公司已识别《2023年年度内部控制审计报告》涉及的内控缺陷,董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施,努力消除《内部控制审计报告》中所涉及事项的不利小发猫。

ST英飞拓:因内部控制审计报告无法表示意见而被实施其他风险警示公司回答表示:公司2023年度内部控制审计报告被年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见,因此触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(四)项规定而被实施其他风险警示(ST)。有关其他风险警示事项的进展情况,请留意公司后续公告。敬请投资者理性后面会介绍。

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