内部控制专项审计_内部控制专项检查
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...股东大会,审议续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案网络投票同日进行。股权登记日为3月7日,当日收市后持有景旺电子股票的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案说完了。
妙可蓝多:公司已加强内部控制,2020年度至今,公司各年度均取得标准无...的警示函,该总经理曾于2020年因非公开占用上市公司大额资金23950万元引咎辞职,为何公司又重新将其聘任为总经理,后续是否会加强相关内部管制?公司回答表示:公司自相关事件发生后已进一步加强内部控制,2020年度至今,公司各年度均取得标准无保留意见的内部控制审计报告。
四川长虹:聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计...金融界2月13日消息,有投资者在互动平台向四川长虹提问:你好,公司专项审计报告是哪家审计公司出具的呢?公司回答表示:公司聘请天健会计师事务所为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。
震安科技:2月10日股东大会审议《关于聘任2024年年度内控审计机构的...金融界2月11日消息,有投资者在互动平台向震安科技提问:尊敬的董秘,你好,请问贵公司2月10日召开的股东大会会讨论股票回购问题吗?会就贵公司股价长期下跌提出一些有建设性的方案吗?公司回答表示:2月10日召开的股东大会审议的议案为《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案好了吧!
...风险警示,苏亚金诚会计师事务所出具无保留意见的内部控制审计报告公司回答表示:公司内控审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月27日向公司出具了《关于2020年度及2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明的审核报告》和《关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响消除情况的审好了吧!
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ST英飞拓:因内部控制审计报告无法表示意见而被实施其他风险警示公司回答表示:公司2023年度内部控制审计报告被年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见,因此触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(四)项规定而被实施其他风险警示(ST)。有关其他风险警示事项的进展情况,请留意公司后续公告。敬请投资者理性是什么。
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ST百灵:2023年度内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2024年5月...金融界5月17日消息,有投资者在互动平台向ST百灵提问:今天董秘,你好!贵州百灵今天什么原因停牌?公司回答表示:公司2024年4月30日披露了《2023年度报告》、《2024年一季报》及其他相关公告,由于公司2023年度内部控制审计报告被天健会计师事务所出具了否定意见,根据《深圳好了吧!
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ST智知:因内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票实施其他风险...金融界8月2日消息,ST智知公告,公司已被出具否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(三)项规定,公司股票自2024 年5 月6 日起被实施其他风险警示。公告中还提到,公司已着手进行相关的整改措施,包括调整财务报表,强化内部控说完了。
倍杰特:拟聘任天健为 2024 年度财务及内部控制审计机构金融界11月25日消息,倍杰特公告称,公司于2024 年11 月25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构,聘期一年,自公司2024 年小发猫。
*ST西域:拟聘任2024年度财务报表和内部控制审计机构金融界4月22日消息,*ST西域公告称,于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计还有呢?
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