综合评价报告单自我评价
2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App 3月13日消息,飞亚达精密科技股份有限公司发布了2023年度内部控制自我评价报告,经评价确认不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效性得到合理保证。报告内容经过董事会保证真实准确,对公司内部控制的现状进行了全面阐述。
海南钧达新能源科技公布2023年内部控制自我评价报告钛媒体App 3月12日消息,海南钧达新能源科技公布了2023年度内部控制自我评价报告,经评价发现公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已对制度不完善进行修订、完善或废止,不断完善内部控制体系。
中天服务股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App 3月12日消息,中天服务股份有限公司发布了2023年度内部控制自我评价报告,报告指出公司财务报告和非财务报告内部控制有效,未发现重大缺陷,同时对内部控制评价工作范围、依据及缺陷认定标准进行了详细说明。
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信音电子(中国)股份有限公司2023年内部控制自我评价报告钛媒体App 3月12日消息,信音电子(中国)股份有限公司发布了2023年内部控制自我评价报告,报告内容包括内部控制评价的总体情况、评价范围、控制活动、信息与沟通等方面的内容。报告指出公司内部控制缺陷认定情况,以及对内部控制缺陷的整改情况,最终得出公司内部控制评价结论后面会介绍。
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丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App 3月11日消息,丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示,公司的内部控制体系基本建立健全,能够适应公司管理的要求和发展的需要,达到了整体目标。公司将进一步完善内部控制制度,以适应国家法规要求和公司发展的需要。
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江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告钛媒体App 3月12日消息,江苏力星通用钢球股份有限公司对公司的内部控制有效性进行了自我评价,认为现行的内部控制较为完整、合理和有效,能够保证会计资料的真实性、合法性、完整性,确保财产物资的安全和完整,严格按照法律、法规和公司章程要求进行信息披露。公司将进一步等我继续说。
国泰君安证券核查安靠智电2023年内部控制评价报告有限公司2023年度内部控制评价报告进行核查,确认公司已建立完善的内部控制体系,董事会出具的评价报告基本反映了内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,针对一般缺陷已积极落实整改。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异等我继续说。
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正海生物:已建立财务会计报告、预算、存货、资金支付及票据管理...金融界4月10日消息,有投资者在互动平台向正海生物提问:请问公司内控自我评价报告中列示的“《预算管理规定》、《存货管理规定》、《固定资产管理规定》、《支付结算管理规定》、《票据管理规定》、《财务会计报告管理规定》”等均过董事会审议披露了吗?公司回答表示:公说完了。
中天服务第六届监事会审议通过2023年度报告等议案钛媒体App 3月12日消息,中天服务股份有限公司第六届监事会审议通过了包括2023年度监事会工作报告、2023年度报告及年度报告摘要、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配及资本公积转增股本预案等议案,还通过了续聘2024年度审计机构和内部控制自我评价报告,并发表独立说完了。
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诚志股份2023年内部控制自评报告监事会意见公告钛媒体App 3月12日消息,诚志股份有限公司第八届监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了审阅,认为公司建立了健全的内部控制体系,全面、客观、真实地反映了内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制经营风险,不存在重大缺陷。
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